Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. Поступил счет на оплату от поставщиков. Оформила по нему поступление материалов. Оплатила с расчетного счета. Сумма появляется в КДиР с учетом НФС, хотя ни при оплате ни при поступлении его не учитывали. Как исправить сутуацию?